Vergi Belgeleri

1099 Formları ve ABD Vergi Belgeleri

ABD müşterileriyle çalışıyor veya ABD şirketi işletiyorsanız, çeşitli IRS bilgi beyannameleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu rehber bunların ne olduğunu ve sizin için ne anlama geldiğini açıklar.

Son güncelleme: Ocak 2026
Avukat İncelemesinden GeçmişAmerika Birleşik DevletleriGüncellendi 17 Şubat 2026

Önemli: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; vergi danışmanlığı teşkil etmez. Vergi yasaları karmaşıktır ve sık sık değişir. Kendi durumunuza özgü tavsiye için mutlaka uzman bir mali müşavire danışın.

1. 1099 Formları Nedir?

Form 1099, maaş, ücret ve bahşiş dışındaki çeşitli gelir türlerini bildirmek için kullanılan bir IRS "bilgi beyannamesi" serisidir. ABD kişisi veya kurumu size hizmet için ödeme yaptığında, bu ödemeleri 1099 formu kullanarak IRS'e bildirmeleri gerekebilir.

1099'lar hakkında temel noktalar:

  • Bilgi raporlarıdır — IRS'e ne kadar ödendiğinizi söyler
  • Ödeyici düzenler — kendi 1099'unuzu oluşturmazsınız
  • 31 Ocak'a kadar düzenlenir — önceki yılda yapılan ödemeler için
  • Size ve IRS'e kopyalar gider — böylece her iki taraf da aynı bilgiye sahip olur

2. 1099-NEC: Çalışan Olmayan Tazminat

Serbest çalışanlar ve yükleniciler için en yaygın form

Ne bildirir: Bir ticaret veya işte gerçekleştirilen hizmetler için çalışan olmayanlara yapılan 600 $ veya üzeri ödemeler.

Kim alır: ABD işletmelerine hizmet sağlayan bağımsız yükleniciler, serbest çalışanlar, danışmanlar ve diğer serbest meslek sahipleri.

Örnek: Bir ABD şirketi, yazılım geliştirme için bir yükleniciye 5.000 $ öder. Şirket yükleniciye 1099-NEC düzenler.

Not: 2020 öncesinde bu tür ödemeler 1099-MISC Kutu 7'de bildiriliyordu. IRS, 2020 vergi yılından itibaren ayrı 1099-NEC formunu yeniden kullanıma aldı.

3. 1099-MISC: Çeşitli Gelir

Ne bildirir: Çeşitli gelir türleri dahil:

  • Kira ödemeleri (600 $ veya üzeri)
  • Telif hakları (10 $ veya üzeri)
  • Ödüller ve hediyeler
  • Tıbbi ve sağlık ödemeleri
  • Avukat ücretleri

Kim alır: Ev sahipleri, telif hakkı alan yazarlar, ödül kazananlar ve diğer çeşitli gelir alanlar.

4. 1099-K: Ödeme Kartı ve Üçüncü Taraf Ağ İşlemleri

Stripe, PayPal ve benzeri platformlar aracılığıyla yapılan ödemeler için

Ne bildirir: PayPal, Stripe, Venmo Business, Square vb. ödeme ödeme kuruluşları (PSE'ler) aracılığıyla alınan brüt ödemeler.

Güncel eşik (2024+): IRS eşikleri ayarlamaktadır. Geçerli raporlama eşiği için güncel IRS rehberliğini kontrol edin.

Önemli: 1099-K brüt ödemeleri bildirir, net değil. İadeleri, ücretleri veya ters ibrazları hesaba katmaz — bunlar vergi amaçları için ayrı olarak izlenir.

Uluslararası satıcılar için: Stripe/PayPal'a W-8BEN sağladıysanız, 1099-K ABD kişileri için olduğundan genellikle almazsınız. Ancak platform bilgilerinizi farklı şekilde raporlayabilir.

5. 1042-S: Yabancının ABD Kaynaklı Geliri

Yabancıların 1099 yerine genellikle aldığı form

Ne bildirir: Yabancılara yapılan ve stopaja tabi olan ödemeler, dahil:

  • Temettüler
  • Faiz
  • Telif hakları
  • Belirli hizmet ödemeleri

Kim alır: Stopaja tabi ABD kaynaklı gelir alan yabancı kişiler (bireyler veya kurumlar).

Gösterilen temel bilgiler:

  • Ödenen brüt gelir
  • Kesilen vergi
  • Uygulanan vergi oranı
  • Anlaşma avantajlarının talep edilip edilmediği

6. Yabancılar 1099 Alır mı?

Kısa cevap: Genellikle hayır.

Yabancı statünüzü belgeleyen bir W-8BEN veya W-8BEN-E'yi düzgün şekilde sunduysan, 1099 almamanız gerekir. Ödeyici, standart 1099 raporlamasının size uygulanmadığını belirlemek için W-8'inizi kullanır.

Bunun yerine ne olur?

  • Stopaj uygulanıyorsa: Ödemeyi ve kesilen vergiyi gösteren Form 1042-S alabilirsiniz
  • Stopaj yoksa: Ödeyicinin size karşı ABD raporlama yükümlülüğü olmayabilir, ancak yabancı bir kişiye ödeme yapıldığını kendi kayıtlarına bildirecektir

Ne zaman yine de 1099 alabilirsiniz?

  • Geçerli bir W-8 formu sağlamadınız, bu yüzden ödeyici sizi ABD kişisi olarak kabul etti
  • Ödeyici raporlamada hata yaptı
  • Hem ABD hem de yabancı faaliyetleriniz var ve bunlar karıştı

Yanlışlıkla 1099 alırsanız: Yabancı olduğunuzu ve W-8 sağladığınızı açıklamak için ödeyiciyle iletişime geçin. Kayıtlarını düzeltmeleri veya düzeltilmiş form düzenlemeleri gerekebilir.

7. Yedek Stopaj Açıklaması

Yedek stopaj nedir?

Yedek stopaj, ABD ödeyicilerinin alıcının vergi durumunu doğrulayamadığında ödemelerden kesmesi gereken %24'lük bir vergidir. Bu şu durumlarda olur:

  • Geçerli bir W-9 (ABD kişileri için) veya W-8 (yabancılar için) sağlamadınız
  • Sağladığınız TIN, IRS kayıtlarıyla eşleşmiyor
  • IRS, ödeyiciye geliri eksik bildirdiğinizi bildiriyor

Yedek stopajdan nasıl kaçınılır

  • ABD kişileri: Doğru TIN ile tam, doğru bir W-9 sağlayın
  • Yabancılar: Uygun W-8 formunu sağlayın (bireyler için W-8BEN, kurumlar için W-8BEN-E)

Yedek stopajı geri alabilir misiniz?

Evet. Yedek stopaj yanlış uygulandıysa, ABD vergi beyannamesi vererek ve kesilen tutarı vergi borcunuza karşı kredi olarak talep ederek (veya ABD vergi borcunuz yoksa iade talep ederek) geri alabilirsiniz.

8. Sık Sorulan Sorular

ABD'li müşterim bana 1099 göndermesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'deyim. Ne yapmalıyım?

Yabancı olduğunuzu açıklayın ve W-8BEN (veya ABD dışı bir kurum aracılığıyla faaliyet gösteriyorsanız W-8BEN-E) sağlayın. Geçerli bir W-8 ile genellikle size 1099 göndermeleri gerekmez.

Stripe'dan 1099-K aldım ama ABD kişisi değilim. Neden?

Bu, Stripe'a W-8 sağlamadıysanız veya hesap kurulumunuzda bir hata varsa olabilir. Vergi durumunuzu doğrulamak ve W-8'inizin kayıtlarda olduğundan emin olmak için Stripe desteğiyle iletişime geçin.

1099 alırsam ABD vergi beyannamesi vermem gerekir mi?

Zorunlu değil. 1099 almak otomatik olarak ABD vergi beyannamesi yükümlülüğü oluşturmaz. Beyanname gereksiniminiz gelir türü, tutarı ve vergi durumunuz gibi faktörlere bağlıdır. Bir vergi uzmanına danışın.

1099 tutarı gerçekte ödenen miktarla eşleşmiyor. Ne oldu?

Özellikle 1099-K için form, ücretler, iadeler veya ters ibrazlardan önceki brüt ödemeleri gösterir. Brüt tutar, net gelirlerinizden daha yüksek olacaktır. Uzlaştırmak için kendi kayıtlarınızı tutun.

Ödeyicim W-8 formumu kabul etmeyi reddederse ne olur?

Bazı ödeyiciler W-8 formlarına aşina olmayabilir. Onları formu açıklayan IRS kaynaklarına yönlendirebilirsiniz. Yine de reddederlerse ve yedek stopaj uygularlarsa, iade talep etmek için ABD beyannamesi vermeniz gerekebilir.

9. Kaynaklar ve Resmi Bağlantılar

IRS – About Form 1099-NEC

Çalışan olmayan tazminat raporlaması

IRS – About Form 1099-K

Ödeme kartı ve üçüncü taraf ağ işlemleri

IRS – About Form 1042-S

Yabancının ABD kaynaklı geliri

IRS – Backup Withholding

Yedek stopajın ne zaman ve nasıl uygulandığı

İlgili Kaynaklar

Bu Maddeyi Kaynak Göster

Standart

EchoLegal, “1099 Formları ve ABD Vergi Belgeleri,” EchoLegal Hukuk Ansiklopedisi, v1.0 (son güncelleme 17 Şub 2026), https://echo-legal.com/tr/1099-vergi-belgeleri.

Bluebook

1099 Formları ve ABD Vergi Belgeleri, EchoLegal Hukuk Ansiklopedisi (son güncelleme 17 Şub 2026), https://echo-legal.com/tr/1099-vergi-belgeleri.

Kaynak No:ecl-gde-00013

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; vergi veya hukuki danışmanlık teşkil etmez. Vergi yasaları karmaşıktır ve sık sık değişir. Sağlanan bilgiler güncel IRS rehberliğini yansıtmayabilir. Kendi durumunuza özgü tavsiye için mutlaka uzman bir mali müşavir veya vergi avukatına danışın. EchoLegal bir hukuk bürosu, muhasebe firması veya vergi danışmanlık hizmeti değildir.